
Как снизить налоги и обезопасить активы предприятия
Стоимость: |
126
|
Организатор: | Киевский центр поддержки и развития бизнеса |
Тренер: | Гарный Дмитрий Сергеевич |
15.11.2020 | |
Город: | Днепропетровск |
Начало тренинга: | 10:00 |
Адрес: | Пожалуйста, уточняйте у представителя |
Документ об окончании | Сертификат |
Дополнительная информация: | Продолжительность: 7 часов Для второго и более участников скидка 10% |
Контактное лицо: | Ирина |
Контактный телефон: | (044) 361-84-30, (044) 362-24-37 |
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ Работники бухгалтерии, финансовые директора, юристы, руководители предприятий и собственники бизнеса, работники консалтинговых и аудиторских компаний.
Программа
- Основы налогового планирования на предприятиях всех форм собственности. От чего зависит объем уплачиваемых налогов? Шесть основных правил уменьшения налоговой нагрузки на предприятиях в зависимости от отрасли бизнеса, географического сегмента, организационной структуры бизнеса и т.п. Оперативное и стратегическое планирование.
- «Неправильная» оптимизация налогов. «Сомнительные» схемы и притворные сделки, рекомендации по отстаиванию «реальности» хозяйственных операций. Риски и прогноз последствий «минимизационных» схем.
- Выбор системы налогообложения как инструмент оптимизации. Разработка структуры бизнеса с учетом всех аспектов налогового планирования. Упрощенная система как инструмент оптимизации: практика 2013 года.
- Анализ структуры доходов предприятия. Посреднические схемы – инструмент оптимизации по налогу на прибыль. Комиссия, поручение, агентский договор. «Обычные цены» при реализации товаров, обоснование их применения.
- Оптимизация расчетов, работа с дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. Когда между контрагентами допускается зачет встречных однородных требований? Перевод долга и уступка права требования. Расчеты векселями, списание задолженности: налоговые последствия.
- Грамотное и оптимальное формирование структуры расходов предприятия. Роль услуг аутсорсинга и аутстаффинга в структуре расходов. Ограничения и особенности: практика 2013 года. Административные расходы, расходы на сбыт.
- Зарплата, прочие выплаты и бонусы работникам: минимизируем налоговые риски предприятия. Как осуществлять выплаты работникам с минимальной уплатой НДФЛ и ЕСВ? Доходы в виде дополнительного блага и представительские расходы компании. Выплата дивидендов собственникам.
- Практические методы оптимизации НДС. Оперативные и стратегические меры. Приобретение основных средств, лизинг. Реализация основных средств без налоговых последствий по НДС. Работа с финансовыми потоками, передача налогового кредита между предприятиями.
- ВЭД и нерезидентные схемы, их роль в оптимизации налогообложения предприятия в современных условиях. Экспортно-импортные сделки, товар и услуги. Когда оффшор необходим? Практические оффшорные схемы: роялти, нематериальные активы, услуги и т.п.
- Безопасность и юридические риски: создаем правильную структуру бизнеса с момента его основания. Дробление бизнеса, выход из сферы контроля конкретного налогового органа.
- Как не попасть в план проверок налоговых органов? Критерии отбора налогоплательщиков. Финансовые показатели, которые значительно увеличивают риск назначения плановой или внеплановой проверки. Как отсрочить проверку?
- Судебная практика в вопросах обжалования решений налоговых органов. Практика ВАСУ по вопросам нереальных и бестоварных операций. Фиктивные и притворные сделки.
- «Зарплата в конвертах»: реальные последствия привлечения к ответственности должностных лиц предприятий. Неоформленные работники: последствия выявления этого нарушения.
- Острые вопросы взаимоотношений с налоговыми инспекциями, налоговой милицией.